建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026企业所得税汇算清缴实务
长沙 4月23-24日(2天)
报名咨询:010-69510580 杨莉老师
增值税法2026年1月1日实施,新政策新征管新趋势,甲供材简易计税取消、长期资产抵扣、增值税汇算清缴等实务变化大,同时影响到合同、内控、业务流程重塑等等,对建筑企业产生一定冲击。
为此,我司将于4月23-24日(22日报到)在长沙举办《建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026企业所得税汇算清缴实务培训班》,本次培训聚焦增值税法变化及实务操作,破解建筑业涉税痛点,打通“政策+业务+内控+管理”全链条合规管控,降低涉税风险、提升税务管理效率。
本次课程由小陈税务老师主讲
欢迎各大建安企业参加。
参会对象
建筑/房地产财税从业人员、法务及管理人员、税务中介等从业人员。老师·课程·提纲
授课导师:小陈税务老师
原北京市营改增工作小组成员
授课时间:4月23-24日
建筑行业增值税新政实务运用与风险防范及2026企业所得税汇算清缴实务
一、建筑行业增值税新政策实务运用
1.新法出台背景立法意义
2.新法与原暂行条例、财税〔2016〕36号文核心差异对比
3.建筑业专属政策延续与调整清单
4.甲供材简易取消及适用过渡期政策的核心判断依据
5.分包差额不能开专票,甲方不接受的处理
6.混合销售政策变化(设备+安装)及降低税负的实务应对
7.EPC等复杂业务税率适用
8.建筑服务税目细化
9.跨境业务判定标准
10.视同应税交易新规(取消无偿服务视同)
11.不征税项目整合(给员工提供服务)
12.价外税法定化:合同价款约定设计、价税分离实操要求
13.小规模转一般纳税人500万标准翻天覆地变化
14.分支机构、项目部纳税人主体如何适应纳税人新规
15.建筑行业9%税率适用场景
16.建筑行业简易计税3%征收率专属政策(清包工、老项目、小规模纳税人)
17.5%的存在——哪些项目适用
18.简易计税取消项目及过渡政策
19.征收率统一调整对不动产租赁、销售的影响及应对
20.计税方法选择、变更要求变化及合同条款设计
21.价外费用变化(质保金、奖罚款、价外费用、诉讼费等)
22.以房抵债等特殊业务涉税处理
23.收款开票、合同约定、完工结算三大纳税义务发生时间
24.预收款涉税处理,预收款纳税义务将大大提前
25.质保金、尾款纳税时点
26.“挂靠”涉税分析及合规要点
27.异地项目纳税义务归属判定
28.新合法抵扣凭证范围(专票、海关缴款书、完税凭证等)
29.抵扣时限、勾选确认、申报抵扣流程
30.不得抵扣项目新规(简易计税项目、非应税交易、免税项目、集体福利、非正常损失等)
31.需要增值税汇算清缴的情况(二个)
32.长期资产抵扣奥数题
33.非应税交易进项抵扣
34.建筑业专属进项抵扣实操
35.预缴税款变化
36.起征点变化
37.代扣代缴自然人增值税(包工头)
38.自然人增值税汇算清缴
三、增值税合同、内控涉税风险防范
1.增值税法建筑行业常见涉税风险点
2.增值税法涉及合同涉税条款修订
3.增值税法涉及内控流程变化
4.企业个性化问题现场解答
5.培训总结与后续政策跟踪建议
6.新《增值税法》建筑业核心条款汇编
三、2026年企业所得税汇算清缴实务
1.异地项目预缴企业所得税
2.建筑行业所得税税收优惠政策
3.总局最新“合理拆分”口径
4.企业所得税汇算清缴注意事项
四、现场答疑
陈志坚 (网名小陈税务),注册税务师,高级会计师,个人所得税法修改征求意见专家、北京营改增工作领导小组成员,华东理工大学研究生院会计硕士研究生指导教师,全国税法知识竞赛决赛出题专家,多家学校及机构外聘专家。
写过专题中央高层内参,擅长财税培训、企业内训、税务咨询、税务筹划、税务制度建立及实务落地操作,主要研究个人所得税、增值税、所得税等涉税实务领域,开展企业线下课培训500余场次近10万余人。编著《营业税改征增值税热点答疑--交通运输业》(中国税务出版社)、《营业税改征增值税热点答疑--部分现代服务业》(中国税务出版社)、《聪明人不缴糊涂税:222个纳税误区精解与操作指导》、《聪明人不缴糊涂税:222个企业所得税纳税申报关键点精解》、《营业税改征增值税实务操作手册》(光明日报出版社)、《聪明人不缴糊涂税:333个纳税误区精解与操作指导》(北京联合出版公司)、《营改增实务点解析》(中国财政经济出版社)。参与编著或主编《2022年退税减税降费政策与实务200问 》、《房地产企业涉税一本通》、《建筑业税收管理手册》等书籍。
报名事宜
培训费用:2680元/人
包含:师资、教材、场地、会务服务、培训两天的中餐,以及增值税发票;住宿统一安排、费用自理。
■咨询热线
010-69510580 杨莉老师
手机/微信:1591105 4682
